存货调整-支持转供应商调整单据结算
【目标】补齐存货调整-转供应商调整功能后续结算链路的功能,实现功能闭环,保证商家供应商结算数据的完整性;同时优化存货调整的操作,提升商家工作效率。
【适用店铺】:有赞连锁L版
【功能描述】:
1、支持存货调整-转供应商调整单据中采购相关调整单据,可以在与对应供应商采购结算时,正常被勾单结算;
2、在采购进价调整时,支持批量调整的操作,满足商家大批量单据调整的需求;
【详情介绍】:
1、转供应商调整单支持结算(财务-成本管理-存货调整;财务-结算管理-采购结算)
在存货调整页面,新建转供应商(发生单据)调整申请单后,会生成对应的调整结果单据:
转供应商(进)调整单:对于原采购入库单、采购退货出库单的调整单据,调整前供应商一条单据,调整后供应商一条单据;
转供应商(销)调整单:对于配销出库、销售出库、销售退货入库的调整单据,调整前供应商一条单据,调整后供应商一条单据;
转供应商(调)调整单:对于调拨入库、调拨出库的调整单据,调整前供应商一条单据,调整后供应商一条单据;
转供应商(损)调整单:对于报损出库、报溢入库、盘盈入库、盘亏出库的调整单据,调整前供应商一条单据,调整后供应商一条单据;
其中采购入库单的相关调整单据:转供应商(进)调整单,可以在创建采购结算单时,被勾选创建结算单;
2、采购进价调整支持批量操作(财务-成本管理-存货调整-新建存货调整)新建存货调整时,下拉选项中选择:采购进价调整(批量),点击会弹框批量文件导入页面,上传文件后,一键导入即可完成批量调整;系统按照导入文件中每个采购/期初入库单号会生成一条调整单;
下载导入模版中,采购/期初入库单号、商品条码、调整后成本价为必填项,其它信息仅作参考,系统会根据采购/期初入库单号+商品条码取实际系统中的相关信息,如果采购/期初入库单号+商品条码不存在,则文件导入失败;可以通过导入记录中,查看历史导入信息,并且下载导入失败文件,文件中会标记具体导入失败的行,并注明导入失败原因;
本帖最后由 有赞-吴凯 于 2021-6-30 11:42 编辑
|